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2017年市委统战部预算基本情况说明

发表时间:2017-3-16 16:45:17

 

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市委统战部机关内设办公室、政策理论研究科、党派知识分子工作科、党外知识分子工作科、民族宗教科、经济联络科、干部科7个职能科(室)和市委台办等,1个归口预算管理单位——焦作市海外联谊会。主要职责是:
1、贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策;调查研究全市统一战线情况,及时向市委反映,并提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策的执行情况,协调全市统一战线各方面的关系。
2、负责联系市各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派对民主党派的方针、政策,落实中央和省市、委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助市各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3、负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外工商界社会代表人士;调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士,积极开展思想政治工作。
5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府职能部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县级党委统战部长。
6、调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人物。
7、开展统战政策理论研究和海内外统一战线的宣传工作。
8、贯彻执行党和政府对台工作方针、政策,组织协调焦作市的对台工作;会同有关部门协调焦作市对台经贸工作和对台湾在各个领域的交流与合作;负责焦作市在台人员中上层人物的联络工作;会同有关部门处理全市涉台的重大事件,负责组织涉台的重大活动;进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育工作,加强对台宣传工作;做好台胞、台属联谊会工作。
9、指导市属县市区党委统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各部门的统战工作;受市委委托,领导市民族宗教局党组、市侨联党组和市工商联党组,并指导工作;代管市黄埔同学会、台联会、海联会和侨联会等有关社会团体的工作。
10、承办市委交办的其他事项。
(二)人员构成情况
市委统战部机关及归口预算管理单位人员共有编制29人,其中:行政编制26人,事业编制3人;在职职工4人,离退休人员13人。
(三)预算年度主要工作任务
维护机关的正常运行;党外人士及党外干部工作;民族宗教工作;非公经济联络工作;对台工作;海内外联络工作和统战研究工作等。
二、收入预算说明
2017年收入预算336.90万元,其中:当年财力拨款336.90万元,行政事业性收费0万元。其中:基本经费收入预算安排273.99万元,专项经费收入预算安排62.91万元。与2016年相比,收入预算总计增加11.67万元,增长3.46 %。其中:基本经费收入预算增加39.67万元,增长14.48 %。专项经费收入预算减少28万元,减少30.8 %。收入预算增加主要是由于增加了基本经费收入预算,原因是新增公务人员养老保险金、调整住房公积金缴费基数以及增加人员工资等,导致人员经费收入预算和公用经费收入预算增加。专项经费收入预算减少28万元,原因是财政压缩全市专项经费收入预算。
三、支出预算说明
2017年支出预算336.90万元,其中:基本支出273.99万元,含人员经费支出237.63万元,公用经费支出36.36万元;项目支出62.91万元。与 2016年相比,支出预算总计增加11.67万元,增长3.46 %。其中:基本支出预算增加39.67万元,增长14.48 %(人员经费支出预算增加21.83万元,增长9.19%;公用经费支出预算增加17.84万元,增长49.06 %)。支出预算增加主要是由于基本支出预算增加,原因是新增公务人员养老保险金、调整住房公积金缴费基数以及增加人员工资等支出项目,导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加。专项经费支出预算减少28万元,原因是2017年全市财政压缩专项经费收入预算。
四、机关运行安排说明
2017年机关运行公用经费支出36.36万元。其中,办公费0.88万元,办公电话费0.88万元,领导手机话费补助1.92万元,公务交通补贴17.63万元,公务用车运行维护费10.5万元,差旅费2.2万元,培训费1.23万元,离退休人员公用经费1.12万元。
五、“三公经费”预算说明
2017年“三公经费”预算控制数为24.5万元,其中因公出国(境)预算控制数为3万元,公务接待费预算控制数为11万元,公务用车运行维护费预算控制数为10.5万元。与 2016年相比持平。
六、政府采购支出情况
2017年暂无政府采购事项,政府采购收支为0万元。
七、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。

附表:1、2017年部门收支总体情况表
2、2017年部门收入总体情况表
3、2017年部门支出总体情况表
4、2017年部门财政拨款收支总体情况表
5、2017年部门一般公共预算支出情况表
6、2017年一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公经费”支出表
8、2017年部门政府性基金支出情况表
9、2017年机关运行经费